Можно избежать штрафа за несвоевременное предоставление декларации?

  • Ulupofo

Ulupofo

Автор
определяется как 30 от указанной суммы, а минимальная равна 1000 руб. И не зависит от неуплаченной суммы налога (п.

Yfutitu

Модератор
Подскажите жена открыла ИП в 2012 году по настоящее время ни одну декларацию не сдавала, налоги не платила начислили штрафы в ПФР 250000 и говорят что будут в налоговой за не сдачу декларации! Когда декларация 3-ндфл не предоставлена вовремя и не уплачен налог при реализации автомобиля, описанное нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 5 за каждый месяц, но не более. Штраф за несвоевременное предоставление налоговой декларации при условии вовремя перечисленной суммы налога будет равен минимальному значению 1000 рублей. Иными словами, размер штрафа за несвоевременное предоставление налоговой декларации по любому налогу определяется по единому алгоритму. Декларация по НДС: штраф за непредставление и несвоевременное представление Штраф за несвоевременное представление НДС-декларации налагается согласно пункту 1 статьи 119 Налогового Кодекса и рассчитывается из суммы НДС к уплате. 6 Штраф за несвоевременное предоставление налоговой декларации.
 

Itobe

Модератор
Слободского об учреждении опеки. Справка из службы судебных приставов о том, что алименты не получает. _ На этом статью заканчиваю. Надеюсь она не пригодится Вам и вся налоговая отчетность будет подаваться своевременно. Если у Вас остались вопросы можете смело задавать их здесь в комментариях, попробую помочь всем!
 

Mudehesu

Модератор
Я первый раз привлекаюсь к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Я не осуществляла предпринимательскую деятельность в 2011., и не знала, что надо сдавать «нулевую» налоговую декларацию. У меня на иждивении находятся 2 малолетних детей: 2006.р. Обязуюсь в дальнейшем сдавать налоговую отчетность своевременно, уплачивать налоги в полном объеме и в установленные сроки. На основании вышеизложенного, прошу уменьшить размер штрафных санкций по статье 119. Свидетельство о рождении детей.
 

Esunu

Модератор
Самыми распространенными «иными смягчающими вину обстоятельствами» бывают:. Привлечение к налоговой ответственности в первый раз;. Наличие у предпринимателя иждивенцев (иждивенцами, в том числе, являются несовершеннолетние дети до 18 лет включительно или до 23 лет, при условии если дети обучаются по очной форме обучения Чем больше Вы укажите в ходатайстве таких обстоятельств, тем больше будет. Ниже приведу пример ходатайства, которое я недавно подготовил одной своей клиентке, которая забыла представить декларацию по енвд за года. Кстати, штраф ей снизили в 4 раза! (ФИО и прочие паспортные данные изменены). Начальнику МРИ 13 по Кировской области, вершинину.А. От ИП Ивановой Анатасии, александровны, ИНН, проживающей по адресу: Кировская область,. Ходатайство о снижении штрафных санкций по Акту 51-43/17504 от, при вынесении Решения о привлечении меня к налоговой ответственности за непредоставление в установленные сроки декларации по единому налогу на вмененный доход., прошу принять во внимание следующие смягчающие вину обстоятельства:.
 

Gajasiva

Модератор
Надежду на то, что штраф будет снижен, нам дает статья 114 НК РФ пункт 3: Статья 114. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей настоящего Кодекса. Понятие «обстоятельств, смягчающих вину» частично дает пункт 1 статьи 112 НК РФ: Статья 112. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются: 1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; 2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;.1) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого. С подпунктами 1, 2.1 более или менее понятно, а вот про п/п 3 пункта 1 статьи 112 НК РФ я расскажу поподробнее.
 

Symazuf

Модератор
Сумма налога по указанной декларации равна нулю, но в соответствии. 119 пунктом 1 НК РФ ему грозит штраф в размере.000,00 рублей. Индивидуальный предприниматель подал налоговую декларацию по НДС за года не 20 апреля, а года. ИП должен уплатить, равна.000,00 рублей. Считаем сумму штрафа: «просрок» составил 2 месяца (один полный и один неполный и штраф составит 10.000 рублей,.е. Что делать в данной ситуации? Варианты: добровольно уплатить штраф; попытаться уменьшить его как минимум в два раза; ничего не делать и ждать когда придут судебные приставы; Первый и третий варианты мы по понятным причинам не рассматриваем, а вот второй вариант со снижением штрафа рассмотрим поподробнее. С момента подписания акта у вас есть 14 рабочих дней на написание ходатайства о снижении штрафа.
 

Wilicuta

Модератор
Приведу пару примеров, чтобы всем стало понятно о чем идет речь:. Гражданин продал в 2011 году личное имущество, например: автомобиль, за 300.000,00 рублей. Данный автомобиль он приобрел в 2009 году за 350.000,00 рублей. Дохода по данной сделке у гражданина не возникло, налицо убыток, но так как гражданин владел имуществом менее 3-х лет, то в соответствии в налоговым кодексом обязан был предоставить налоговую декларацию по форме 3-ндфл не позднее года. Гражданин не знал, что ему необходимо было подать декларацию. В мае 2012 года ему пришло письмо из налоговой инспекции с требованием отчитаться по сделке и подать декларацию. Гражданин предоставляет декларацию года,.е. Не в установленный законодательством срок.
 

Pyjiw

Модератор
Инструкция для индивидуальных предпринимателей и граждан: как снизить сумму штрафа за несвоевременную сдачу налоговой декларации минимум в 2 раза. От налоговых санкций в наше сложное время не может быть застрахован ни один налогоплательщик. Происходит это чаще всего от незнания предпринимателем или гражданином своих обязанностей по предоставлению отчетности, а также в связи с регулярными обновлениями положений налогового кодекса и других нормативно-правовых актов законодательства. Самый распространенный штраф за несоблюдение налогового законодательства это штраф в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ за несвоевременное предоставление налоговых деклараций. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества). Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или. Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества в налоговый орган по месту учета в установленный законодательством о налогах и сборах срок влечет взыскание штрафа в размере.000,00 рублей за каждый полный или неполный месяц. Если Вы внимательно прочитали пункт 1 статьи 119 НК РФ, то должны были обратить внимание на 3 важных момента: во-первых, чем больше сумма налога, тем выше штраф (5 от суммы налога во-вторых, чем больше «просрочка тем также больше размер. штраф по «нулевым» декларациям составляет.000,00 рублей!
 


Page rendered in 0.501s | Memory usage 4.25 Mb of 5 Mb